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segunda-feira, 6 de junho de 2016

Emenda Constitucional 87/2015

Características do Requisito

Descrição

Efetuadas alterações para atender a emenda constitucional 87/2015.

A Emenda Constitucional 87/15 altera a forma de repartição do ICMS entre os Estados de Origem e Destino da mercadoria, introduzindo o Diferencial de Alíquotas nas operações de venda, através de comércio eletrônico, para não contribuintes.

Visa beneficiar com isto o Estado que recebe a mercadoria (destinatário), visto que antes o imposto ficava todo para o Estado remetente. Desta forma traz um equilíbrio maior e equipara as operações de vendas interestaduais com não contribuintes as operações de vendas interestaduais com contribuintes, já que nesta última o Diferencial já é cobrado.
Apesar de estar prevendo já para 2015 a repartição entre os Estados e o calculo do diferencial de alíquotas, a EC só estará vigente a partir de 2016.

Cálculo Diferencial de alíquota
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
 II -  operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;
§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

VII -  nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor finalcontribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual;
a) (revogada);
b) (revogada);

VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída:   
a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto;  
b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto;
Pela nova redação, não teremos diferenciação entre as operações destinadas a consumidores finais, ou seja, tanto faz se forem contribuintes ou não. Em ambos os casos, será devido o diferencial de alíquota para o Estado destinatário. Podemos ilustrar da seguinte forma:

A responsabilidade pelo recolhimento do diferencial de alíquota será determinada pela condição do destinatário. Quando este for contribuinte do ICMS, será responsável pelo recolhimento, quando não for, caberá ao remetente esta responsabilidade.

Para não impactar de forma repentina a arrecadação dos Estados remetentes, a EC 87/15 estabelece que essa mudança será gradual, conforme art. 99 do ADCT:
Art. 2º  O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte art. 99:

Art. 99. Para efeito do disposto no inciso VII do § 2º do art. 155, no caso de operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte localizado em outro Estado, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será partilhado entre os Estados de origem e de destino, na seguinte proporção:
I - para o ano de 2015: 20% (vinte por cento) para o Estado de destino e 80% (oitenta por cento) para o Estado de origem;
II - para o ano de 2016: 40% (quarenta por cento) para o Estado de destino e 60% (sessenta por cento) para o Estado de origem;
III - para o ano de 2017: 60% (sessenta por cento) para o Estado de destino e 40% (quarenta por cento) para o Estado de origem;
IV - para o ano de 2018: 80% (oitenta por cento) para o Estado de destino e 20% (vinte por cento) para o Estado de origem;
V - a partir do ano de 2019: 100% (cem por cento) para o Estado de destino.
Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no ano subsequente e após 90 (noventa) dias desta.
Até o ano de 2019, o valor do diferencial de alíquota relativo às operações destinadas a não-contribuintes do imposto será repartido entre os Estados envolvidos. Essa mudança gradual de um ano para outro a mudança será sempre de 20%.
Apesar do art. 99 citar os percentuais do ano de 2015, vemos pelo art. 3º da Emenda que sua vigência só ocorrerá a partir do ano de 2016.


Conforme NF-e NT 2015.003 versão 1.40 foi publicada memoria de calculo com base de calculo do destinatário diferente da base de calculo da origem:



Exemplo calculo com base de calulo do destinatário (Base dupla):
Exemplo
Venda de mercadoria para não-contribuinte do ICMS em 10/01/2016
Estado de origem : SP
Estado de Destino : CE
Valor da venda : R$ 1.075,27
Alíquota interestadual = 7%

Alíquota para o produto no Estado de destino : 17%
FECP estado de destino 2%

Cálculos :
1.075,27 * 7% = 75,27 (ICMS próprio, já aplicando a alíquota interestadual)
1.075,27  - (ICMS Próprio) 75,27  = 1.000,00 (Valor da mercadoria sem ICMS)
1.000,00 * 19% (calculo da base do destinatário:  Alíquota interna 17% + FECP 2% = 19%) = 1234,57
1234,57 * 17% = 209,88 (ICMS UF de destino)
209,88  -  75,27 = 134,61 (Valor da Difal de destino)
1234,57 * 2% = 24,69 (FECP do destino)

Em 2016 este valor de DIFAL sera compartilhado
134,61 * 60% = 80,76  (diferencial a ser recolhido para São Paulo)
134,61 * 40% = 53,84 (diferencial a ser recolhido para o Ceará na condição de responsável tributário, visto que o destinatário é não contribuinte do ICMS, provavelmente via GNRE, aguardamos regulamentação)

No Estado de são Paulo 
Exemplo calculo com mesma base de calulo no destinatário e origem (Base Única):
Exemplo
Venda de mercadoria para não-contribuinte do ICMS em 10/01/2016
Estado de origem : SP
Estado de Destino : CE
Valor da venda : R$ 10.000,00
Alíquota interestadual = 7%
Alíquota para o produto no Estado de destino : 17%
Cálculos :
10.000,00 * 7% = 700,00 (ICMS próprio, já aplicando a alíquota interestadual)
17%-7% = 10% (diferencial de alíquotas)
10.000,00 * 10% = 1.000,00
1.000,00 * 60% = 600,00 (diferencial a ser recolhido para São Paulo)
1.000,00 * 40% = 400,00 (diferencial a ser recolhido para o Ceará na condição de responsável tributário, visto que o destinatário é não contribuinte do ICMS, provavelmente via GNRE, aguardamos regulamentação)

Convênio ICMS 152, de 11 de dezembro de 2015 com memória de cálculo utilizando FECP

Neste conveio foi alterado calculo da NT004/2015, para calculo com base de calculo unica para destinatário e origem.
“§ 1º A base de cálculo do imposto de que tratam os incisos I e II do caput é única e corresponde ao valor da operação ou o preço do serviço, observado o disposto no § 1º do art. 13 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996.”;

Importante

Cláusula terceira-A As operações de que trata este convênio devem ser acobertadas por Nota Fiscal Eletrônica – NFe, modelo 55, a qual deve conter as informações previstas no Ajuste SINIEF 07/05, de 30 de setembro de 2005.”;
Nota Técnica 003/2015 1.50 publicado em 17/12/2015
Esta versão da NT retira a tabela da sistemática de cálculo de base dupla, anteriormente aprovada na 159ª. Reunião Ordinária do CONFAZ, uma vez que o Convênio ICMS 152, de 11/12/2015, redefiniu o uso de base de cálculo única a partir do valor da operação. Esta alteração não trará nenhum impacto para as aplicações das Sefaz Autorizadoras e Empresas Emissoras de NF-e, uma vez que desde a versão 1.10 todas as regras de validação, envolvendo o cálculo do ICMS Interestadual, já haviam sido retiradas.
Em 29/03/2016 foi publicada nova Nota técnica 2015/003, Versão 1.70 com exemplos de calculo com base unica apos Convenio 152/2015
 

Importante

Para operações de venda presencial não deve ser calculado Difal, devido esta lei ser aplicara somente para operações em que destino seja estado diferente da origem, com CFOP interestadual 2 ou 6.

Importante

Antes de executar o compatibilizador u_updsigafis (Versão 11) ou U_UPDFIS87 (Versão 12) é imprescindível:
  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.


  1. Em Microsiga Protheus® Smart Client digite u_updsigafis (Versão 11) ou U_UPDFIS87 (Versão 12) no campo Programa Inicial.
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
  4. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
  5. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
  6. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
  7. Clique em OK para encerrar o processamento.
    .
Para implantação é nescessario executar compatibilizador U_UPDFIS87

Atualizações do Compatibilizador

  1. Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

Importante
Para que guia e titulo seja gerado corretamente é importante possui as perguntas 21, 22 e 23 no grupo MT460A.
Perguntas:
21 MV_PAR21 - Dt. Ref. Conversão 
22 MV_PAR22 - Gera Titulo por Produto?
23 MV_PAR23 - Gera Guia por Produto?
Estas perguntas são criadas através do compatibilizador UpdFat31


2.  Criação do Campo no arquivo SX3 – Campos:
  • Tabela CD2 - Livro digital de Impostos-SPED

  • Tabela SF4 - Tipo de Entrada e Saída

Obs. O campo F4_BASCMP, atualmente visa atender somente legislação para o Estado de MG conforme Orientação Tributária, DOLT/SUTRI nº 002/2016.
  • Tabela SFT - Itens de Livros Fiscais 

  • Tabela SF3 - Livros Fiscais

  • Tabela SF2 - Nota Fiscal de Saída


  • Tabela SD2 - Itens da Nota Fiscal de Saída

  • Tabela SD1 - Itens da Nota Fiscal de Entrada


3.  Criação do parâmetro no arquivo SX6 – parâmetros:

Importante

Calculo somente sera Processado quando data de emissão for superior a primeira posição do array informado no parâmetro  MV_PPDIFAL, caso ano da emissão da nota
seja superior a ultima posição do array, sera considerada porcentagem do ultimo ano informado no parâmetro.

Para que calculo seja realizado em 2015 em homologação é necessário modificar parâmetro MV_PPDIFAL
Exemplo de conteúdo para cálculo de 2015:
{{2015,20,80},{2016,40,60},{2017,60,40},{2018,80,20},{2019,100,0}}            
                                                                                                                                                                       

Importante

Caso seja necessário calcular com base de calculo do destinatário diferente da base de calculo de origem, deve ser habilitado parâmetro MV_BASDUPL.

No conteúdo, informe o código da natureza a ser utilizada para títulos de ICMS complementar.
Caso parâmetro esteja em branco sera utilizado parâmetro MV_ICMS

Caso parâmetro esteja em branco sera utilizado parâmetro MV_ICMS

Importante

A funcionalidade dos parâmetros MV_GNDIFAL e MV_GNFPDIF só se aplica a documentos modelo 55 (SPED).
Conforme disposto no convênio ICMS 93, de 17 de Setembro de 2015, alterado pelo convênio ICMS 152, de 11 de Dezembro de 2015, em sua cláusula terceira - A: As operações de que trata este convênio devem ser acobertadas por Nota Fiscal Eletrônica - NFe, modelo 55, a qual deve conter as informações previstas no Ajuste SINIEF 07/05, de 30 de setembro de 2005.
Estados devem ser separados por barra "/"

Este parâmetro aplica-se somente nas guias de ICMS ST e Difal por operação.
Caso parâmetro esteja em branco sera considerado primeiro dia útil do mês seguinte.
Será considerado as datas encontradas na tabela 63 do SX5 (Tabela de Feriados), os sábados (caso o parâmetro MV_SABFERI seja igual a "S") e os domingos como sendo feriados, retornando assim a próxima data válida.

Procedimento para emissão de documento fiscal para consumidor final não contribuinte

Para que seja realizado calculo de diferencial de alíquota para consumidor final não contribuinte é necessário configurar no cadastro de TES os campos:
  • Calcula ICMS (F4_ICM= SIM
  • Calc. Difal (F4_DIFAL) = SIM
  • Calc.Dif.ICM (F4_COMPL) = SIM

Desta forma sera calculado e partilhado diferencial de alíquota nas notas de saída interestadual.

MV_PPDIFAL

Para Cliente  consumidor final não Contribuinte é necessário  que cadastro de cliente campo  Insc. Estadual (A1_INSCR)  deve estar em BRANCO e campo Contribuinte (A1_CONTRIB) com conteúdo Não.

Exemplos de planilha financeira com base de calculo unica ou dupla. 

 
Emissão nota interestadual para consumidor final não contribuinte com base de calculo base de calculo do destinatário igual ao da origem.


Emissão nota interestadual para consumidor final não contribuinte com base de calculo base de calculo do destinatário diferente da origem.
Quando  for calculado diferencial de alíquota sera exibido na planilha financeira linha de ICMS complementar e ICMS complementar do destinatário, conforme exemplo abaixo:

Quando houver fundo de combate a pobreza no estado de destino, alíquota do destinatário sera composta pela alíquota interna + Alíquota do Fundo combate a pobreza.

Emissão nota interestadual para consumidor final não contribuinte com calculo de fundo de combate a pobreza.

Na planilha exibido valor do diferencial de alíquota do estado de destino + valor do FECP

Exemplo de calculo de emissão com origem em SP e destino RJ:
Base de ICMS = 1000
ICMS origem = 120
ICMS destino = 180 => não considerando valor do FECP na alíquota interna do estado de destino
ICMS Difal =  60
Em 2015  Difal de destino corresponde a 20% e 80% para estado de origem.
Calculo
Difal de origem = 60*0,8 = 48
Difal de Destino = 60*0,2 = 12
Fundo de combate a pobreza = 1% = 10
Na aba impostos sera apresentado valor 12 (Difal) + 10 (FECP) = 22

Importante

Para alterar entre base dupla ou unica utilize parâmetro MV_BASDUPL

Guias de recolhimento

No momento de preparar documento de saída foram incluídas perguntas para gerar guia de colhimento para estado de destino e Fundo combate a pobreza referente ao Estado do destino.
Gera Guia ICM Compl. UF Dest.?
Gera Guia FECP da UF Destino?

Para que seja gerado titulo no financeiro deve ser alterado parâmetro Gera Titulo para SIM 

Foram Incluídos parâmetros para código da receita de Guia de ICMS de DIFAL e FECP do Difal quando configurado para gerar guia de ICMS forma automática.
MV_GNDIFAL 
MV_GNFPDIF

Importante
Para que as informações sejam preenchidas automaticamente na geração da GNRE será necessário que o parâmetro MV_GNRENF seja configurado como.T., isso também para geração automática da informação dos demais parâmetros. Atenção: A geração automática da informação dos demais parâmetros ocorre apenas se a GNRE for gerada na operação. Se a mesma for gerada na apuração, estas informações devem ser preenchidas manualmente.



As Guia de Diferencial de alíquota para estado de destino serão geradas com tipo de imposto(F6_TIPOIMP) B=DIFAL.
Para gerar guia de recolhimento é necessário alterar as perguntas para SIM.
Sistema utiliza os parâmetros MV_RECST?? para definir fornecedor padrão de cada estado para titulo do Fundo combate a pobreza e diferencial de alíquota do estado de destino 
Na configuração deste parâmetro precisamos informar o Código e a Loja do Fornecedor Padrão para geração dos títulos de Substituição Tributária para cada Estado e que terá o seguinte formato: 
Exemplo 
CCCCCC;LL sendo CCCCCC o Código do Fornecedor e LL a Loja do Fornecedor. 
É muito importante que os códigos do Fornecedor e da Loja sejam informados exatamente com o tamanho dos campos A2_COD e A2_LOJA, disponibilizados no sistema. 
No exemplo acima, o campo A2_COD tem 6 caracteres e o campo A2_LOJA, 2 caracteres. 
Sugestão de conteúdo: 000001;01 


Importante
Se a Inscrição Estadual for preenchida para esta UF no parâmetro MV_SUBTRIB, o título não será gerado na emissão da nota.
Caso o parâmetro MV_SUBTRIB não seja suficiente para detalhar todas as Inscrições Estaduais da empresa, deverão ser criados parâmetros com nome MV_SUBTRI e final numérico sequencial para acrescentar as demais inscrições. Exemplo: MV_SUBTRI2MV_SUBTRI3, etc.

Alem do parâmetro MV_SUBTRIB, existem as rotinas FISA097 e FISA115 para informar inscrição estadual ou inscrição estadual exclusiva para DIFAL (Inscrição estadual simplificada)
FIS0046_Cadastro_de_Inscrição_Estadual
FIS0027_Inscrição_estadual_para_exclusiva_de_Diferencial_de_Alíquota_(DIFAL)

Procedimento para emissão de documento fiscal para consumidor final contribuinte

Quando consumidor final é Contribuinte é necessário que cadastro de cliente campo Insc. Estadual (A1_INSCR) esteja preenchido com Inscrição Estadual do cliente e Contribuinte (A1_CONTRIB) em branco ou com conteúdo SIM.

Cadastro de TES:
  •  Calcula ICMS (F4_ICM) = Sim
  • Calc. Difal (F4_DIFAL) = Não
  • Calc.Dif.ICM (F4_COMPL) = Não

Documento será tributado com a alíquota interestadual de ICMS de 7% ou 12%, conforme o Estado em que o destinatário esteja localizado, ou 4% quando produto de origem estrangeira.


Procedimento para entrada de documento fiscal para contribuinte conforme orientação Tributária DOLT/SUTRI nº 002/2016

Para que na entrada entrada de nota fiscal em operações interestadual à contribuinte do ICMS, esta orientação determina a utilização da base de calculo do diferencial de alíquota sendo composto pela alíquota do destinatário.
Para atender orientação foi incluído parâmetro MV_BASDENT para determinar estado que necessita calcular base do Difal do destinatário nas notas de entrada para contribuinte do ICMS.
Exemplo demonstrado na orientação tributária DOLT/SUTRI nº 002/2016

Para redução da base de Calculo conforme foi incluído campo F4_BASCMP para informar porcentagem da redução.
 

Devolução de Mercadoria de Contribuinte:

Caso ocorra a devolução da mercadoria, após o contribuinte ter providenciado a entrada da mercadoria com o cálculo do ICMS Complementar, deverá ser lançado manualmente na Apuração do ICMS a anulação do ICMS Complementar, ou seja, deverá lançar como crédito o valor do imposto no quadro "Crédito do Imposto - Estornos de Débitos".

Memoria de calculo para notas de Saída promovidas por contribuintes estabelecidos em Minas gerais Apos alteração DOLT/SUTRI nº 002/2016




Conforme consultoria tributaria Totvs as alterações do DOLT/SUTRI nº 002/2016 
Parecer Consultoria Tributária Segmentos - TUESYM - Base de cálculo do diferencial de alíquota – EC872015 - MG

Diante das informações apresentadas, concluímos que, através da publicação do Decreto nº 46.930/2015 o Estado de Minas Gerais promoveu alterações em relação a base de cálculo para aplicação do ICMS correspondente ao diferencial de alíquota incidente sobre todas as operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final neste Estado, contribuinte do imposto. Conforme inciso I do § 8º do art. 43, para o cálculo do imposto devido a título de diferencial de alíquota incidente sobre as operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do ICMS, deverá: 1º) excluir do valor da operação, o valor do imposto correspondente à operação interestadual regularmente destacado no documento fiscal.
2º) incluir no valor acima encontrado, o valor do imposto calculado por meio da aplicação da alíquota interna a consumidor final estabelecida para a mercadoria neste Estado, inclusive o adicional de alíquota previsto no § 1º do art. 82 do ADCT, quando houver, cujo resultado corresponderá à base de cálculo do diferencial de alíquota;
3º) aplicar a alíquota interna a consumidor final estabelecida para a mercadoria neste Estado sobre a base de cálculo do diferencial de alíquota acima citada, inclusive o adicional de alíquota previsto no § 1º do art. 82 do ADCT, quando houver, de forma que o valor do imposto devido a este Estado será a diferença positiva entre o resultado do cálculo demonstrado e a parcela do imposto devida à unidade da Federação de origem, correspondente à utilização da alíquota interestadual.
O cálculo acima nos remete ao entendimento da chamada “Base Dupla” para cálculo da diferença de alíquotas incidente nas operações destinadas a consumidor final estabelecido em Minas Gerais para contribuinte do imposto, ou seja, na entrada de mercadorias destinadas a contribuinte deste Estado, o cálculo deverá ocorrer conforme mencionado acima.
Importante destacar que, em relação ao cálculo do imposto devido a título de diferencial de alíquota incidente sobre as operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, o Estado de Minas Gerais está em acordo com o Convênio ICMS 152/2015, convênio este celebrado entre os Estados no intuito de uniformizar os procedimentos adotando a base única e corresponde ao valor da operação.

Fundo de combate a pobreza do do estado de destino para notas de consumidor final não contribuinte:

Atualmente o sistema possui, nesse mecanismo, os seguintes estados homologados:
  • Alagoas
  • Bahia
  • Ceará
  • Distrito Federal
  • Espírito Santo
  • Maranhão
  • Mato Grosso
  • Mato Grosso do Sul
  • Minas Gerais
  • Paraíba
  • Pernambuco
  • Piauí
  • Rio de Janeiro
  • Rio Grande do Norte
  • Sergipe

Para calculo do FECP pode ser utilizado rotina UF x UF (FISA080) que tem por objetivo realizar cadastros de regras de tributação que variam em função da Unidade Federativa de Origem e da Unidade Federativa de Destino. Estas regras serão utilizadas nos cálculos e na escrituração dos documentos fiscais.
Documento para configuração do FECP – Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza - P11

fonte:
http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0012_Emenda_Constitucional_87_2015
Linha de Produto:
Protheus 11
Segmento:
Fiscal
Módulo:
Livros Fiscais
Rotina:
Rotina Nome Técnico
MATXFIS Calculo de impostos fiscais.
Chamados Relacionados
TSEKYF
País(es):
Brasil
Banco(s) de Dados:
Todos
Tabelas Utilizadas:
SFT, SF3, SD1, SD2, SF4
Sistema(s) Operacional(is):
Todos
Versão Corrigida: Protheus 11
Atenção
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou des_PDORIativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!
Pergunte
Gera Guia ICM Compl. UF Dest.
Nome
Gera guia ICMS complementar da UF de destino
Grupo
MT460A
Ordem
24
Tipo
Numérico
Tamanho
1
Pergunte
Gera Guia FECP da UF Destino?

Nome
Gera guia FECP complementar da UF de destino
Grupo
MT460A
Ordem
25
Tipo
Numérico
Tamanho
1

Campo
CD2_PDDES
Tipo
Numérico
Tamanho
6
Decimal
2
Formato
@E 999.99
Título
Perc. Destin
Descrição
Perc. Difal Destino
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Help
Percentual de ICMS Interestadual para a UF de destino
Campo
CD2_VDDES
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Título
Dif. Destino
Descrição
Valor Difal UF de Destino
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Help
Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino, já considerando o valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza naquela UF.
Campo
CD2_PDORI
Tipo
Numérico
Tamanho
6
Decimal
2
Formato
@E 999.99
Título
Perc. Origem
Descrição
Perc. Difal Origem
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Help
Percentual de ICMS Interestadual para a UF de Origem
Campo
CD2_ADIF
Tipo
Numérico
Tamanho
6
Decimal
2
Formato
@E 999.99
Título
Aliq. Difal
Descrição
Alíquota interestadual
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Help
Alíquota interestadual das UF envolvidas:
- 4% alíquota interestadual para produtos importados;
- 7% para os Estados de origem do Sul e Sudeste (exceto ES), destinado para os Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo;
- 12% para os demais casos.
Campo
CD2_PFCP
Tipo
Numérico
Tamanho
6
Decimal
2
Formato
@E 999.99
Título
Perc. FECP
Descrição
Perc. FECP de destino
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Help
Percentual adicional inserido na alíquota interna da UF de destino, relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) naquela UF.
Campo
CD2_VFCP
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Título
Valor FECP
Descrição
FECP da UF de destino
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Help
Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino.
Campo
F4_DIFAL
Tipo
Caracter
Tamanho
1
Formato
@!
Título
Calc. Difal
Descrição
Calcula Difal ICMS
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Val. Sistema
Pertence(" 12")
Opções 1=Sim;2=Não
Help
Calcula ICMS Interestadual ,nas operações de venda ,para consumidor final, atendendo ao disposto na Emenda Constitucional 87 de 2015.
Campo
F4_BASCMP
Tipo
Numérico
Tamanho
5
Decimais 2
Formato
@E 99.99
Título
%Red.do Difal
Descrição
% Reducao da Base de Difal
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Val. Sistema
Positivo()
Help
Percentual da base para redução do cálculo do ICMS Complementar.
Este campo visa atendar ','Orientação Tributária ','DOLT/SUTRI nº 002/2016'})
Campo
FT_DIFAL
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal 2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Título
Difal ICMS
Descrição
Difal Origem/Destino
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Help
Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino\origem
Campo
FT_PDDES
Tipo
Numérico
Tamanho
6
Decimal
2
Formato
@E 999.99
Título
Perc. Destin
Descrição
Perc. Difal Destino
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Help
Percentual de ICMS Interestadual para a UF de destino
Campo
FT_PDORI
Tipo
Numérico
Tamanho
6
Decimal
2
Formato
@E 999.99
Título
Perc. Origem
Descrição
Perc. Difal Origem
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Help
Percentual de ICMS Interestadual para a UF de Origem
Campo
FT_VFCPDIF
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Título
Valor FECP
Descrição
FECP da UF de destino
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Help
Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino.
Campo
FT_BASEDES
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Título
Base. Destin
Descrição
Base. Difal Destino
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Help
Base de ICMS Interestadual para a UF de destino
Campo
F3_DIFAL
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal 2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Título
Difal ICMS
Descrição
Difal Origem/Destino
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Help
Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino\origem
Campo
F3_VFCPDIF
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Título
Valor FECP
Descrição
FECP da UF de destino
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Help
Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino.
Campo
F3_BASEDES
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Título
Base. Destin
Descrição
Base. Difal Destino
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Help
Base de ICMS Interestadual para a UF de destino
Campo
F2_GNRFECP
Tipo
Caracter
Tamanho
12
Formato
@!
Título
GNRE FECP
Descrição
FECP da UF de destino
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Help
Guia do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino.
Campo
F2_GNRDIF
Tipo
Caracter
Tamanho
12
Formato
@!
Título
GNRE DIFAL
Descrição
DIFAL da UF de destino
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Help
Guia do ICMS de Difal para UF de destino.
Campo
D2_ICMSCOM
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal 2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Título
ICMS Comple.
Descrição
Valor ICMS Complementar
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Val. Sistema MaFisRef("IT_VALCMP","MT100",M->D2_ICMSCOM)
Help
Valor ICMS Complementar
Campo
D2_DIFAL
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal 2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Título
ICMS Difal
Descrição
ICMS Comple. UF Destino
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Val. Sistema MaFisRef("IT_DIFAL","MT100",M->D2_DIFAL)
Help
Valor ICMS Complementar da UF de Destino
Campo
D2_PDDES
Tipo
Numérico
Tamanho
6
Decimal
2
Formato
@E 999.99
Título
Perc. Destin
Descrição
Perc. Difal Destino
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Val. Sistema MaFisRef("IT_PDDES","MT100",M->D2_PDDES)
Help
Percentual de ICMS Interestadual para a UF de destino
Campo
D2_PDORI
Tipo
Numérico
Tamanho
6
Decimal
2
Formato
@E 999.99
Título
Perc. Origem
Descrição
Perc. Difal Origem
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Val. Sistema MaFisRef("IT_PDORI","MT100",M->D2_PDORI)
Help
Percentual de ICMS Interestadual para a UF de Origem
Campo
D2_ALFCCMP
Tipo
Numérico
Tamanho
6
Decimal
2
Formato
@E 999.99
Título
FECP Comp.
Descrição
FECP ICMS complementar
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Val. Sistema MaFisRef("IT_ALFCCMP","MT100",M->D2_ALFCCMP)
Help
Percentual de ICMS Interestadual para a UF de destino
Campo
D2_VFCPDIF
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Título
Valor FECP
Descrição
FECP da UF de destino
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Val. Sistema MaFisRef("IT_VFCPDIF","MT100",M->D2_VFCPDIF)
Help
Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino.
Campo
D2_BASEDES
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Título
Base. Destin
Descrição
Base. Difal Destino
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Val. Sistema MaFisRef("IT_BASEDES","MT100",M->D2_BASEDES)
Help
Base de ICMS Interestadual para a UF de destino
Campo
D2_ALIQCMP
Tipo
Numérico
Tamanho
6
Decimal
2
Formato
@E 999.99
Título
Aliq Comp.
Descrição
Aliq. ICMS complementar
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Val. Sistema MaFisRef("IT_ALIQCMP","MT100",M->D2_ALIQCMP)
Help
Percentual de ICMS Interestadual para a UF de destino
Campo
D1_DIFAL
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal 2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Título
ICMS Difal
Descrição
ICMS Comple. UF Destino
Obrigatório
Não
Browse
Não
Val. Sistema MaFisRef("IT_DIFAL","MT100",M->D1_DIFAL)
Help
Valor ICMS Complementar da UF de Origem
Campo
D1_PDDES
Tipo
Numérico
Tamanho
6
Decimal
2
Formato
@E 999.99
Título
Perc. Destin
Descrição
Perc. Difal Destino
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Val. Sistema MaFisRef("IT_PDDES","MT100",M->D1_PDDES)
Help
Percentual de ICMS Interestadual para a UF de destino
Campo
D1_PDORI
Tipo
Numérico
Tamanho
6
Decimal
2
Formato
@E 999.99
Título
Perc. Origem
Descrição
Perc. Difal Origem
Obrigatório
Não
Browse
Não
Val. Sistema MaFisRef("IT_PDORI","MT100",M->D1_PDORI)
Help
Percentual de ICMS Interestadual para a UF de Origem
Campo
D1_BASEDES
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Título
Base. Destin
Descrição
Base. Difal Destino
Obrigatório
Não
Browse
Não
Val. Sistema MaFisRef("IT_BASEDES","MT100",M->D1_BASEDES)
Help
Base de ICMS Interestadual para a UF de destino
Campo
D1_VFCPDIF
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Título
Valor FECP
Descrição
FECP da UF de destino
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Val. Sistema MaFisRef("IT_VFCPDIF","MT100",M->D1_VFCPDIF)
Help
Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino.
Campo
D1_ALIQCMP
Tipo
Numérico
Tamanho
6
Decimal
2
Formato
@E 999.99
Título
Aliq Comp.
Descrição
Aliq. ICMS complementar
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Val. Sistema MaFisRef("IT_ALIQCMP","MT100",M->D1_ALIQCMP)
Help
Percentual de ICMS Interestadual para a UF de destino
Campo
D1_ALFCCMP
Tipo
Numérico
Tamanho
6
Decimal
2
Formato
@E 999.99
Título
FECP Comp.
Descrição
FECP ICMS complementar
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Val. Sistema MaFisRef("IT_ALFCCMP","MT100",M->D1_ALFCCMP)
Help
Percentual de ICMS Interestadual para a UF de destino
Nome MV_PPDIFAL
Tipo Caracter
Cont. Por. {{2016,40,60},{2017,60,40},{2018,80,20},{2019,100,0}}
Descrição Informar ano, alíquota de destino e alíquota de origem para calculo do DIFAL para atender a Emenda_Constitucional 87/2015
Nome MV_BASDUPL
Tipo Logico
Cont. Por. .F.
Descrição Define no Calculo do Diferencial de Alíquota Base de Calculo Unica ou Utiliza Base do Destinatário diferente. (.T. Diferente - .F. Unica)
Itens/Pastas
Descrição
Nome
MV_APICMP
Tipo
Caracter
Conteúdo <definido pelo cliente>
Descrição
Natureza do Titulo de ICMS Complementar gerado através da Apuração de ICMS.
Exemplo de conteúdo
ICMCMP
Itens/Pastas
Descrição
Nome
MV_APFECP
Tipo
Caracter
Conteúdo <definido pelo cliente>
Descrição
Natureza para geração do título a pagar (no Financeiro) de FECP na apuração do ICMS
Exemplo de conteúdo
FECP
Nome da Variável
MV_GNRENF
Tipo
Lógico
Descrição
Habilitar o parâmetro para que não seja gerada a, tela GNRE quando a opção Gera Guia de Recolhimento (MATA460A)
estiver como Sim.        
Nome da Variável
MV_GNDIFAL
Tipo
Caracter
Descrição
Informe código da receita por Operação. 100102 ICMS complementar EC 87
Nome da Variável
MV_GNFPDIF
Tipo
Caracter
Descrição
Informe código da receita por Operação. 100129 Fundo de Combate Pobreza EC 87
Nome da Variável
MV_SOMAGNR
Tipo
Caracter
Descrição
Define UF que Guia de recolhimento sera Somado Difal + FECP do estado de destino Separar UF por '/'
Nome da Variável
MV_BASDENT
Tipo
Caracter
Descrição
Define UFs que terão calculo da base do destino em operações de Difal de entrada para contribuinte do ICMS
Exemplo: MG/PE/
Nome da Variável
MV_DATAVNC
Tipo
Caracter
Descrição
Informar o número de dias úteis que será utilizado para buscar a Data valida de vencimento da GNRE de Difal e ICMS ST.

quarta-feira, 1 de junho de 2016

Limpar kernal / boot cheio

apt-get purge $(dpkg -l linux-{image,headers}-"[0-9]*" | awk '/ii/{print $2}' | grep -ve "$(uname -r | sed -r 's/-[a-z]+//')")

segunda-feira, 23 de maio de 2016

SIGALOJA_0294 - Erro ao imprimir comprovante não fiscal impressora Bematech. I



Produto: Protheus
Versões: 11 e 12
Ocorrência: Erro ao emitir comprovante não fiscal.
Ambiente: Controle de Loja, Frente de Loja, TOTVS PDV
Passo a passo: Deve ser verificado no Bemafi32.ini e Bemafi64.ini a chave:
[Microsiga]
Pedido=RECEBIMENTO
TefPedido=RECEBIMENTO
Condicao=RECEBIMENTO

Pedido = Totalizador não fiscal cadastrado no ECF.
TefPedido = Totalizador não fiscal cadastrado no ECF


Condicao = Deve ser preenchida com um MEIO DE PAGAMENTO cadastrado no ECF:

**Podendo ser cadastrado novos meios de pagamento por meio de intervenção tecnica no ECF.
Observações: Verificar o conteúdo do parâmetro: MV_NATRECE - Deve ser o mesmo da Condição.

terça-feira, 10 de maio de 2016

ExecAuto LOJA701


Exemplo de Rotina para utilizar o ExecAuto do Loja701.

A rotina ExecAuto do LOJA701 (Venda Assistida) disponibiliza a inclusão de orçamento para futura finalização ou após manipulação (através de customizações) dos registros gerados para explosão no GrvBatch. A rotina não é homologada para finalização da venda, ou seja, o segundo parâmetro deve ser sempre 3. "(Loja701(a,b,c,d,e,f,g,h)},.F.,3)"
Não está homologada com integração SIGACRD.

USER Function MyLOJA701
Local _aCab := {} //Array do Cabeçalho do Orçamento
Local _aItem := {} //Array dos Itens do Orçamento
Local _aParcela := {} //Array das Parcelas do Orçamento
Private lMsHelpAuto := .T. //Variavel de controle interno do ExecAuto
Private lMsErroAuto := .F. //Variavel que informa a ocorrência de erros no ExecAuto
Private INCLUI := .T. //Variavel necessária para o ExecAuto identificar que se trata de uma inclusão
Private ALTERA := .F. //Variavel necessária para o ExecAuto identificar que se trata de uma inclusão
//Indica inclusão
lMsHelpAuto := .T.
lMsErroAuto := .F.
//Monta cabeçalho do orçamento (SLQ)
_aCab:= { {"LQ_VEND" ,"000001" ,NIL},;
{"LQ_COMIS" ,0 ,NIL},;
{"LQ_CLIENTE" ,"000001" ,NIL},;
{"LQ_LOJA" ,"01" ,NIL},;
{"LQ_TIPOCLI" ,"F" ,NIL},;
{"LQ_VLRTOT" , 216 ,NIL},;
{"LQ_DESCONT" , 0 ,NIL},;
{"LQ_VLRLIQ" , 216 ,NIL},;
{"LQ_NROPCLI" ," " ,NIL},;
{"LQ_DTLIM" ,dDatabase ,NIL},;
{"LQ_DINHEIR" , 216 ,NIL},;
{"LQ_EMISSAO" ,dDatabase ,NIL},;
{"LQ_NUMCFIS" ,"003011 " ,NIL},;
{"LQ_VLRDEBI" , 0 ,NIL},;
{"LQ_HORA" ,"" ,NIL},;
{"LQ_NUMMOV" ,"1 " ,NIL}}

aAdd(_aItem,{ {"LR_PRODUTO", "1 ",NIL},;
{"LR_QUANT" , 1 ,NIL},;
{"LR_UM" , "CX" ,NIL},;
{"LR_DESC" , 0 ,NIL},;
{"LR_VALDESC", 0 ,NIL},;
{"LR_DOC" , "003011 " ,NIL},;
{"LR_SERIE" , "01 " ,NIL},;
{"LR_PDV" , "0001 " ,NIL},;
{"LR_TABELA" , "1" ,NIL},;
{"LR_DESCPRO", 0 ,NIL},;
{"LR_FILIAL" , "01" ,NIL},;
{"LR_VEND" , "000001" ,NIL} })
aAdd(_aItem,{ {"LR_PRODUTO", "2 ",NIL},;
{"LR_QUANT" , 1 ,NIL},;
{"LR_UM" , "CX" ,NIL},;
{"LR_DESC" , 0 ,NIL},;
{"LR_VALDESC", 0 ,NIL},;
{"LR_DOC" , "003011 " ,NIL},;
{"LR_SERIE" , "01 " ,NIL},;
{"LR_PDV" , "0001 " ,NIL},;
{"LR_TABELA" , "1" ,NIL},;
{"LR_DESCPRO", 0 ,NIL},;
{"LR_FILIAL" , "01" ,NIL},;
{"LR_VEND" , "000001" ,NIL} })

//Monta o cabeçalho do orçamento (aPagtos)
aAdd(_aParcela,{{"L4_DATA" ,dDatabase ,NIL},;
{"L4_VALOR" ,216 ,NIL},;
{"L4_FORMA" , "R$ " ,NIL},;
{"L4_ADMINIS" , " " ,NIL},;
{"L4_FORMAID" , " " ,NIL},;
{"L4_MOEDA" , 0 ,NIL}})
SetFunName("LOJA701")MSExecAuto({|a,b,c,d,e,f,g,h| Loja701(a,b,c,d,e,f,g,h)},.F.,3,"","",{},_aCab,_aItem ,_aParcela)
If lMsErroAuto Alert("Erro no ExecAuto")
DisarmTransaction() // Libera sequencial RollBackSx8()
Else
Alert("Sucesso na execução do ExecAuto")
EndIf
Retu

COMO CONFIGURAR A CONFERÊNCIA FINAL DE FECHAMENTO DE CAIXA (VAREJO)?

Produto: SIGAFRT E SIGALOJA
Versões: 11.8 e Superior
Parâmetros:
  • MV_LJCONFF - [Logico - Verdadeiro ou falso (.T. ou .F.)] - Determina se a conferência de caixa será executada no fechamento de caixa. Seu uso restringe a abertura. de caixa caso o movimento anterior não tenha sido conferido.

  • MV_LJEXAPU- [Logico - Verdadeiro ou falso (.T. ou .F.)] - Determina se será conferencias as cegas, ou seja, determina se a coluna de valores apurados pelo sistema será exibida no momento dos lançamentos dos valores no fechamento do caixa.

  • MV_LJICMSA- [Logico - Verdadeiro ou falso (.T. ou .F.)] - Imprime relatório complemento da sangria no final apos a confirmação da conferencia.

  • MV_LJDESM- [Logico - Verdadeiro ou falso (.T. ou .F.)] - Imprime o relatório de complemento da sangria desmembrado por administradora financeira (necessário que o parâmetro MV_LJICMSA esteja habilitado).
  • MV_LJTRANS - [Logico - Verdadeiro ou falso (.T. ou .F.)] - Ativa a transferência de carteira e portador apos a conferencia final do superior responsável por conferir os valores do caixa.
  • MV_LJTRNAT - [Caracter] - Natureza para transferência de portador.
  • MV_LJTRMVD- [Logico - Verdadeiro ou falso (.T. ou .F.)] - Determina se o movimento detalhado por transferência de portador e situação será utilizado. 
      • Observação: Neste parâmetro define-se se no movimento bancário de transferência de caixa (SE5 – TR) serão geradas transferências com os totais por cada forma de pagamento ou aglutinado na moeda corrente (01).
  • MV_LJOBGCF - [Logico - Verdadeiro ou falso (.T. ou .F.)] - Indica se é obrigatório confirmar a conferência de caixa, para pode finalizar a rotina e voltar ao menus.
  • MV_LJOPCON - [Númerico] - 1-Conferencia em uma so forma (Recebimentos); 2-Conferencia por forma de pagamento;
    • Quando igual a "1": Conferencia em uma só forma, ou seja, caso seja utilizado totalizadores não-fiscais como recebimentos, sangrias, trocos entre outros, sejam exibidos estes totalizadores e não as formas de pagamento. Esta opção faz um "mix" entre formas (vendas/operações fiscais e totalizadores para operações/vendas não-fiscais como recebimento, correspondente bancário, sangria e troco).
    • Quando igual a "2": Conferencia por forma de pagamento, ou seja, será contabilizados os valores em suas respectivas formas, para este caso só entra forma de pagamento e não mais totalizadores.

ATENÇÃO:
A abertura e o fechamento devem ser feitos através da rotina Abrir/Fechar caixa (LOJA260), quando for Controle de lojas (SIGALOJA) e através das rotinas de Atendimento (FRTA271 e STIPosMain) quando for Frente de Loja (SIGAFRT ).

Exemplo Conferencia de fechamento de caixa utilizando o TOTVS PDV:

Efetua e abertura do caixa em "Abrir caixa".
 

Efetue algumas vendas, neste caso foram 3 vendas pagas em dinheiro (R$) totalizando R$ 450,00 e uma venda paga em cheque (CH) totalizando R$ 150,00.
Apos o fechamento atarves do botão "Menu / Fechamento de caixa":


Note que o sistema apresenta as seguintes informações:
  • Forma de pagamento: Descrição da forma de pagamento;
  • Qtd: Quantidade de ocorrências da forma.
  • Valor Apurado: Valor apurado pelo sistema.
  • Valor Informado: Valor informado pelo usuário com o valor da forma presente no caixa no momento do fechamento.
Para informar o valor contabilizado pelo caixa, basta dar um duplo clique na seleção da forma de pagamento (ao lado esquerdo da tela) que será habilitado para edição do valor Em seguida clique no botão "Adicionar pagamento".

A forma é adicionada ao grid da conferencia (ao lado direito da tela). Neste momento basta clicar em "Confirmar" para finalizar a conferencia no caixa.

Caso o parametro de complemento de sangria esteja habilitado, será impresso o seguinte relatório no ECF (ou impressora não-fiscal).

19/02/2016 13:43:38 GNF:000028 COO:000053
GRG:000026 CER:0026
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Configuração
Caixa.....: C04
Estação...: 001
PDV.......: 001
Abertura..: 19/02/2016 - Hora: 13:32
Fechamento: 19/02/2016 - Hora: 13:36
Movimento.: 01
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Forma !Desc. Forma ! Valor
BL !BOLETO ! 0.00
BLT !BOLETO ! 0.00
BOL !BOLETO BANCARIO ! 0.00
CC !CARTAO CREDITO ! 0.00
CD !CARTAO DEBITO ! 0.00
CH !CHEQUE ! 150.00
CO !CONVENIO ! 0.00
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
CR !CREDITO ! 0.00
DC !DEBITO EM CONTA CORREN ! 0.00
FI !FINANCIADO ! 0.00
FID !FIDELIDADE ! 0.00
R$ !DINHEIRO ! 450.00
TST !CORRESPONDENTE ! 0.00
VA !VALES ! 0.00
VP !VALE PRESENTE ! 0.00

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Total.....: 600,00
--------------------------------------------------------

Pronto! Neste momento o caixa já realizou sua conferencia do dia.

Para mais detalhes, verificar documentação: http://tdn.totvs.com/download/attachments/161352099/LOJA_FRT_%20BT_Fechamento%20de%20Caixa%20Venda%20Assistida_P00221.pdf?api=v2

SIGAFRT_SIGALOJA_0045_Quais são os procedimentos necessários que devem ser realizados, caso o Sistema apresente erro na comunicação ou fim de papel (DARUMA FS700 Serial ou USB)?

Produto:Protheus
Passo a passo:Serial:
1 - Inserir a DLL DARUMA32.DLL na pasta do Smartclient
2 - Através do programa da Daruma ToolFS é possível verificar qual é porta e velocidade da impressora conectada.
3 - Configurar a porta e velocidade da impressora através do registro do Windows.

Windows 32BITS
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DARUMA\ECF
Windows 64BITS
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\DARUMA\ECF
Obs.: A porta e velocidade configurada no Registro deve ser a mesma da impressora.

USB:
1 - Inserir a DLL DARUMA32.DLL na pasta do Smartclient
2 - Instalar o Driver USB da própria Daruma
2 - Através do programa da Daruma ToolFS é possível verificar qual foi a porta emulada e a velocidade da impressora conectada.
4 - Configurar a porta e velocidade da impressora através do registro do Windows na pasta da Daruma.

Windows 32BITS
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DARUMA\ECF
Windows 64BITS
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\DARUMA\ECF
Obs.: A Porta e Velocidade configurada no Registro deve ser a mesma da impressora.

Como Definir as Formas de Pagamento Possíveis para Recebimento dos Títulos?

Produto:Microsiga Protheus
Versões:11
Ocorrência:Definição das formas de pagamento possíveis para Recebimento dos Títulos.
Passo a passo:Configurar o parâmetro MV_LJTPPAG para definir as formas de pagamento possíveis para Recebimento dos Títulos.
Exemplo 01: "CH,R$" permite o recebimento de títulos em cheque ou dinheiro.

Exemplo 02: "CH,CC,CD" permite o recebimento de títulos em cheque, cartão de crédito e cartão de débito.

Observação: Se o conteúdo estiver vazio, aceita todas as formas de pagamento.

Para mais informações sobre o parâmetro MV_LJTPPAG, acesse o link: DT_MV_LJTPPAG







fonte

Qual parâmetro define multas e juros para o recebimento de títulos?


Produto:SIGALOJA
Versões:11 e 12
Ocorrência:Qual parâmetro define multas e juros para o recebimento de títulos? 
Passo a passo:Os parâmetros que definem multas e juros para o recebimento de títulos são: MV_LJMULTA e MV_LJJUROS.
  1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente / Cadastros / Parâmetros
  2. Configure os parâmetros:
  • MV_LJMULTA = Informe Percentual de multa para os títulos em atraso. Utilizado na rotina de recebimento de títulos.    
  • MV_LJJUROS = Informe o Percentual de juros por dia para os títulos de atraso. Utilizado na rotina de recebimento de  títulos.

Fonte
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=234610362

Configuração dos Arquivos de Configuração (.INI)


Produto:  Microsiga Protheus
Versões:  11 e 12
Ocorrência:  Orientação a configuração dos arquivos de configuração.
Ambiente: Nos módulos Controle de Lojas(SIGALOJA) e Frente de Lojas(SIGAFRT)
Passo a passo: SIGALOJA.INI
[logdll] -> Para habilitar/desabilitar Logs (arquivo SIGALOJA.LOG)
log = 1 -> 1=ligado/0=desligado
tamanholog = 5000 -> tamanho do log em KBytes ( padrão 5000 kbytes )
[paf-ecf] -> utilizado em ambientes configurado para esta legislação
davecf = [XX] -> inserir índice do totalizador de relatório gerencial, referente a impressão de DAV no ECF ( parâmetro MV_LJDAVEC com .T.)
idpaf = [XX] -> inserir índice do totalizador de relatório gerencial, referente a impressão da 'Identificação do PAF' no ECF
paramconfig = [XX] -> inserir índice do totalizador de relatório gerencial, referente a impressão dos 'Parâmetros de Configuração'
patharqmfd = [C:\MFD\] -> inserir o caminho aonde o ECF gera o arquivo .MFD
patharquivo = [C:\PAF-ECF\] -> inserir o caminho aonde serão gerados os arquivos gerados pelo Protheus, referente ao PAF.
[recebimento titulos]
totalizadores = [XX] -> inserir índice de um totalizador de comprovante não-fiscal cadastrado no ECF para impressão do recebimento de títulos.
[totalizadores]
ComprovanteCredito = [XX] -> inserir índice de um totalizador de comprovante não-fiscal cadastrado no ECF para impressão do comprovante de NCC

TOTVSAPI.INI
[totalizadores]
recebimentotitulo = [XX] -> inserir índice de um totalizador de comprovante não-fiscal cadastrado no ECF para impressão do recebimento de títulos.
sangria = [XX] -> inserir índice de um totalizador de comprovante não-fiscal cadastrado no ECF referente a sangria
suprimento = [XX] -> inserir índice de um totalizador de comprovante não-fiscal cadastrado no ECF referente a suprimento/entrada de troco

[Log] -> Para habilitar/desabilitar Logs (arquivo TOTVSAPI.LOG)
LogEcf=1 -> 1=ligado/0=desligado
LogTef=1 -> 1=ligado/0=desligado , referente ao LOG do TEF
TamanhoLog=1000 -> tamanho do log

Logs dos ECFs -> para alguns modelos para impressão das vendas com reservas é necessário, cadastrar a seguinte nos referentes arquivos:
Impressora Bematech - arquivo BEMAFI32.INI
Impressora Daruma - arquivo DARUMA.INI
Impressora Sweda - arquivo SWEDA.INI
Impressora Urano - arquivo URALOG2.INI
[Microsiga]
Pedido=[RECEBIMENTO] -> inserir o nome de um totalizador de comprovante não-fiscal cadastrado no ECFTefPedido=[RECEBIMENTO] -> inserir o nome de um totalizador de comprovante não-fiscal cadastrado no ECFCondicao=[RECEBIMENTO] -> inserir o nome de uma forma de pagamento cadastrada no ECF

Impressora Epson
[Microsiga]
TotalizadorPedido=[RECEBIMENTO] -> inserir o nome de um totalizador de comprovante não-fiscal cadastrado no ECF
TotalizadorTefPedido=[RECEBIMENTO] -> inserir o nome de um totalizador de comprovante não-fiscal cadastrado no ECF
FormaPgto=[RECEBIMENTO] -> inserir o nome de uma forma de pagamento cadastrada no ECF


fonte
http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/SIGALOJA_0141_Arquivos_de_Configuracao

quinta-feira, 5 de maio de 2016

Caso queira alterar as naturezas controle de loja



EXEMPLO:
MV_NATTEF = CARTÃO DE DEBITO
MV_NATCRED = CATÃO DE CREDITO
MV_NATCONV= CONVENIO
MV_NATCHEQ = CHEQUE
MV_NATDINH = DINHEIRO
MV_NATTROC = TROCO
MV_NATFIN = FINANCIAMENTO
MV_NATCOM = COMISSOES
MV_NATVALE = VALE
MV_NATRECE = RECEBIMENTO

Ponto de entrada

IXBLOG=NORUN

"É possível verificar a existência ou execução dos P.E. habilitando a chave IXBLOG no arquivo de configuração do server. A chave IXBLOG deve ser adicionada nas configurações do ambiente (environment) onde será executada a análise e pode recever os seguintes conteúdos:

IXBLOG=LOGRUN Executa e armazena informações dos P.E. encontrados durante a execução do sistema.